陜西省扶風(fēng)教師進(jìn)修學(xué)校
2025 年單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、工作任務(wù)
三、人員情況說明
第二部分 收支情況
四、收支說明
第三部分 其他情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
七、政府采購(gòu)情況說明
八、績(jī)效目標(biāo)說明
九、公用經(jīng)費(fèi)情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第四部分 公開報(bào)表
(具體預(yù)算公開報(bào)表)
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第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
陜西省扶風(fēng)教師進(jìn)修學(xué)校隸屬于扶風(fēng)縣教育體育局,公益一類事業(yè)單位。主要實(shí)施中小學(xué)教師培訓(xùn),專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、培訓(xùn)組等處室。
二、工作任務(wù)
1.開展新入職教師培訓(xùn)。
2.開展中小學(xué)教師全員(遠(yuǎn)程)培訓(xùn)。
3.開展中小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)。
4.開展省培城鄉(xiāng)教師學(xué)習(xí)共同體名師引領(lǐng)行動(dòng)。
5.開展專業(yè)技術(shù)人員公需科目培訓(xùn)。
6.完成年度教師資格定期注冊(cè),教師培訓(xùn)學(xué)分登記,培訓(xùn)證書發(fā)放。
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三、人員情況說明
截至上年底,本單位人員編制 10人,其中行政編制 0 人、事業(yè)編制 10人;實(shí)有人員10 人,事業(yè) 10人。退休人員 22 人,已全部移交機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心管理。
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第二部分 收支情況
五、收支說明
按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本單位當(dāng)年預(yù)算收入 126.54萬
元,其中一般公共預(yù)算撥款收入 126.54 萬元、政府性基金撥款收入 0 萬元,較上年減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出減少。本單位當(dāng)年預(yù)算支出126.54萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出 126.54 萬元、政府性基金撥款支出 0 萬元,較上年減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出減少。
(一)財(cái)政撥款收支情況
本單位當(dāng)年財(cái)政撥款收入 126.54萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入126.54萬元、政府性基金撥款收入 0 萬元,較上年減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出減少。本單位當(dāng)年財(cái)政撥款支出126.54萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出126.54萬元、政府性基金撥款支出 0 萬元, 較上年減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
? 本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出 126.54萬元,較上年減少4.06萬元,主要原因是人員減少,培訓(xùn)支出減少。
2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況
本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 126.54萬元,其中:教師進(jìn)修(2050801)126.41萬元,其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080599)0.13萬元,較上年減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出減少。
3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
(1)本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 126.54萬元。其中:工資福利支出(301)121.49 萬,較上年增加1.02萬元,主要原因是人員工資增加。商品和服務(wù)支出(302)3.4萬元,較上年持平。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(303)1.65萬元,較上年減少0.08萬元,原因是遺屬人員減少。
(2)本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 130.60萬元。其中:工資福利支出(501)121.49 萬,較上年增加1.02萬元,主要原因是人員工資增加。商品和服務(wù)支出(502)3.4萬元,較上年持平。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(503)1.65萬元,較上年減少0.08萬元,原因是遺屬人員減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本單位無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支,并已公開空表。
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第三部分 其他情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)0萬元,用于教師培訓(xùn)工作的開展。較上年減少5萬元,因?yàn)榫€上培訓(xùn)增加,培訓(xùn)費(fèi)用支出減少。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至上年底,本單位共有車輛 0 輛,單價(jià) 20 萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)(套)。當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu) 置車 輛 0 輛;安排購(gòu)置單價(jià) 20 萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
七、政府采購(gòu)情況說明
本單位當(dāng)年無政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
本單位績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 126.54萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù) 算當(dāng)年撥款 0 萬元,當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬元(詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表)。
九、公用經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.4 萬元,與上年持平。
十、專業(yè)名詞解釋
1.公用經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般
設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃
料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
3.工資福利支出:反映開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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第四部分 公開報(bào)表
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